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    審計署公布54部門單位08年度預算執(zhí)行情況(全文)(23)
2009年09月02日 04:40 來源:中國新聞網 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  國務院國有資產監(jiān)督管理委員會2008年度

  預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計結果  

  根據《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2008年12月至2009年2月,審計署對國務院國有資產監(jiān)督管理委員會(以下簡稱國資委)2008年度預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行了審計,并抽審了4個所屬單位。

  一、基本情況

  國資委為中央財政一級預算單位,部門預算由委本級和42個二級預算單位及147個三級預算單位的預算組成。

  審計結果表明,國資委2008年度預算收支基本符合國家有關預算和財經法規(guī)的規(guī)定,會計處理基本符合會計法、相關會計準則和會計制度的規(guī)定,能夠認真做好本部門預算編報的組織工作,進一步加強了預算和財務管理工作,建立健全了有關制度,認真整改以前年度審計發(fā)現的問題。但審計也發(fā)現了一些需要加以糾正和改進的問題。

  二、審計發(fā)現的主要問題

  (一)29個已完工基建項目未辦理竣工財務決算,涉及金額1.75億元。

  1999至2008年,國資委本級有29個中央預算內投資項目(總支出1.75億元),在已完工的情況下,均未辦理竣工財務決算。截至2008年底,這些項目還有資金結余1339.86萬元。

  (二)未按規(guī)定實行政府采購,涉及金額1259.64萬元。

  2007至2008年,國資委企業(yè)改革局未實行政府采購將8個研究課題委托給5個單位,共支付委托咨詢費760萬元。

  2001至2008年,所屬中機農汽服務中心未編制政府采購預算、未進行政府采購,自行購置了499.64萬元的固定資產。

  (三)所屬機械離退休干部局資產管理中存在的問題,涉及金額1.16億元。

  2008年,機械離退休干部局未經報批,將房產等國有資產交由國資委所屬事業(yè)單位經營并出租,取得收入2382.48萬元,支出1575.18萬元,年末余額807.30萬元;將處置醫(yī)療設備、車輛等國有資產取得的收入12.31萬元,作為其他收入。以上收入未實行“收支兩條線”管理。

  截至2008年末,機械離退休干部局有9220.56萬元固定資產未登記入賬。

  (四)國資委機關服務中心多報財政資金1500萬元。

  2003年,機關服務中心在沒有建設用地規(guī)劃許可證和建設工程規(guī)劃許可證的情況下,虛報2004年“國資委離退休干部活動中心建設”項目投資計劃,并得到批復,獲得財政資金1500萬元。截至2008年末,該項目無任何進展,資金一直閑置。

  (五)國資委機關服務中心挪用建設資金135.91萬元。

  2004年以來,機關服務中心在實施“委機關老干部更新辦公設施”項目過程中,自行將項目資金135.91萬元挪用于購置醫(yī)療器械、健身器材等項目預算之外的支出。

  (六)所屬中色地科礦產勘查股份有限公司(以下簡稱中色公司)股權轉讓收入705.60萬元核算不規(guī)范。

  2008年,中色公司將轉讓其他公司股權獲取的收入4110萬元,除沖減該項股權投資成本外,還沖減了705.60萬元對外投資。

  三、審計處理情況及建議

  對上述問題,審計署已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,及時出具了審計報告,下達了審計決定書。對29個已完工基建項目未辦理竣工財務決算的問題,要求盡快組織竣工財務決算,并按規(guī)定對結余資金進行處理;對未按規(guī)定實行政府采購的問題,要求按照國家有關規(guī)定糾正和整改;對機械離退休干部局資產管理中的問題,要求其將國有資產出租收入結余和國有資產處置收入按規(guī)定上繳,對國有資產進行清查、記賬;對國資委機關服務中心多報財政資金的問題,要求其將多得的資金退還財政;對國資委機關服務中心挪用建設資金的問題,要求其將挪用的資金歸還原渠道,調整有關會計賬目;對中色公司股權轉讓收入核算不規(guī)范的問題,要求其調整有關會計賬目。

  針對審計發(fā)現的問題,審計署建議:國資委應加強對非經營性國有資產的日常監(jiān)督與管理,特別是對機構改革時遺留的資產要系統(tǒng)地進行清查、統(tǒng)計、登記;加強對基本建設項目全過程的監(jiān)管,強化項目選項、立項等前期審核工作,對已完工項目盡快組織辦理竣工財務決算和驗收,將基建投資形成的固定資產登記入賬;進一步加強內部審計和財務檢查的力度,及時查處和糾正所屬單位違反財經法規(guī)和管理不規(guī)范的行為。

  四、審計發(fā)現問題的整改情況

  國資委在審計前開展了自查,并糾正了自查發(fā)現的問題。對這次審計發(fā)現的問題,國資委高度重視,專門召開了審計情況通報會,責成有關單位積極研究制定整改措施,嚴格落實整改工作。對29個已完工基建項目未辦理竣工財務決算的問題,已責成項目執(zhí)行單位盡快完成整改工作;對未按規(guī)定實行政府采購的問題,表示將嚴格執(zhí)行政府采購的相關規(guī)定,杜絕此類問題再發(fā)生;對機械離退休干部局資產管理中的問題,正在落實整改,已將國有資產處置收入上繳;對國資委機關服務中心多報財政資金、挪用建設資金等問題,正在整改;對中色公司股權轉讓收入核算不規(guī)范的問題,該公司已調整了會計賬目。

  此外,對審計發(fā)現的少數管理不規(guī)范等問題,審計署另行出具了審計建議函,國資委已進行了整改。

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